为进一步提升住房公积金管理规范化、法治化水平,确保资金安全和有效使用。2026年3月9日,安顺市住房公积金管理中心组织召开了内部问题整改工作会议,党组成员、副主任薛春燕主持。
会议通报了第三方审计出具的2025年度审计报告及内部审计检查发现问题的情况。2025年,中心在住房公积金归集、提取、贷款及资金管理等方面总体规范安全有序,服务效能持续得到提升。但在业务办理、数据质量管理、信息系统建设等方面存在薄弱环节和具体问题,通过审计工作的开展,客观反映了工作中存在的不足和风险隐患,必须高度重视,深刻反思。
镇宁管理部在会上主要围绕内部管理、逾期化解、业务规范三个方面的“聚焦”取得的成效作了工作经验交流。此外,会议还对治理住房公积金骗提等事项进行了深入的探讨,为下一步完善相关管理制度提出工作建议。
通过会议大家明确了下一步的工作安排和要求:一是提高政治站位,深刻认识审计整改的严肃性和重要性。抓好审计整改,不仅是财经纪律要求,更是讲政治、顾大局、守规矩的具体体现。中心全体干部职工要深刻认识问题的紧迫性,切实增强整改落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉,以扎实的工作作风,不折不扣完成各项整改任务。二是坚持问题导向,精准制定整改措施。坚持标本兼治,既要针对具体问题立行立改、限期销号。也要举一反三,深挖管理漏洞和制度缺陷,修订完善相关规章制度,优化业务流程,堵塞风险漏洞。三是注重成果转化,推动管理水平全面提升。将整改过程转化为提升管理能力、规范业务运行、强化风险防控的过程。充分利用审计成果,把解决具体问题与完善制度机制结合起来,切实把审计整改成效体现到规范管理、优化服务、保障安全上,推动全市住房公积金管理工作再上新台阶。